
按審計報告對上一年度的損溢和應收應付調(diào)整報表期數(shù),需要做會計分錄嗎?如何做?
答: 期初數(shù)
做了年度審計,審計報告將其他應付款的數(shù)轉(zhuǎn)了一些到其他應收款中,那我在賬上應如何調(diào)整?
答: 你好,你其他應付款是負數(shù)嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末資產(chǎn)負債表其他應收款為負數(shù),是法人借給公司款,一直未還,需不需要做調(diào)整分錄到其他應付款?如果不調(diào)整分錄,審計出審計報告會重分類嗎?
答: 你好,同學。 這個不調(diào)整也并不影響。


武老師 解答
2019-05-30 21:25