
請(qǐng)問老師,我們公司有一筆材料,款已付,材料也到,對(duì)方開不了票了,該怎么處理?目前材料未暫估入庫
答: 您好 先暫估入庫 匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)票調(diào)增
老師,我們公司之前有一筆小金額的材料入庫了,做的暫估,借原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估?,F(xiàn)在確定這筆材料不會(huì)到票沖暫估了,那我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,把這個(gè)賬平掉?
答: 借原材料-暫估負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款暫估 負(fù)數(shù),之后按實(shí)際發(fā)生做借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前暫估入庫的材料款已付過,發(fā)票對(duì)方不給開了,處理
答: 沒有發(fā)票你匯算清繳納稅調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)的成本


晴雨 追問
2019-05-31 08:05
bamboo老師 解答
2019-05-31 08:10