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送心意

點(diǎn)~玲老師

職稱中級會計師

2019-05-31 11:53

你在匯算清繳的時候做2.3萬的調(diào)增,然后賬上再沖掉一筆2.3萬的費(fèi)用就行

平常心 追問

2019-05-31 11:59

老師具體怎么調(diào)增?帳上怎么出分錄?新

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-31 12:30

比如你之前 借_管理費(fèi)用2.3萬,貸_銀行存款2.3萬,現(xiàn)在沖在2019年的話,借_以前年度損益調(diào)整-2.3萬 貸,銀行存款-2.3萬,匯算的報表就直接調(diào)增2.3萬就行。

平常心 追問

2019-05-31 13:11

小準(zhǔn)則,沒用以前年度損

平常心 追問

2019-05-31 13:14

18年3月份,付款時,借:管理費(fèi)用2.3萬,貸:銀行2.3萬,,7月發(fā)票到時,分錄 借管理費(fèi)用2.3萬,貸,現(xiàn)金2.3萬  ,,,這帳,今年分錄怎么調(diào)?

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-05-31 13:35

沒有以前年度,今年,借,銀行存款-2.3萬,貸,利潤分配-未分配利潤。

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你在匯算清繳的時候做2.3萬的調(diào)增,然后賬上再沖掉一筆2.3萬的費(fèi)用就行
2019-05-31 11:53:04
你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-05-24 16:03:38
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用
2022-01-07 14:15:44
您好,記入管理費(fèi)用中,不需要提折舊了,至今這張發(fā)票還沒有認(rèn)證,那就1月份趕緊認(rèn)證就行。
2017-01-02 13:10:50
您好,同學(xué),您的處理正確,可以計入管理費(fèi)用-認(rèn)證費(fèi)。
2020-07-23 08:55:35
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