
老師,如果上個(gè)月收到發(fā)票認(rèn)證抵扣了,次月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò) 了作廢重新開(kāi)了一 張,借:管理費(fèi)用,借:應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀次月我做分錄時(shí),做哪幾筆?
答: 你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
老師好!5月份接手記帳公司帳,匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)18年3月份付2.3萬(wàn)認(rèn)證費(fèi)時(shí)入了“管理費(fèi)用“、“銀行科目,,,后7月份發(fā)票回又入了“費(fèi)用”、現(xiàn)金科目,匯算時(shí)我按無(wú)票支出在A(yíng)10500表的30項(xiàng)直接調(diào)增2.3萬(wàn),,我們用小準(zhǔn)則 ,這二筆分錄應(yīng)怎么調(diào)呢?(虛增了2.3萬(wàn)現(xiàn)金支丿,,謝老師
答: 你在匯算清繳的時(shí)候做2.3萬(wàn)的調(diào)增,然后賬上再?zèng)_掉一筆2.3萬(wàn)的費(fèi)用就行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前取得了1月份租金發(fā)票直接計(jì)入了管理費(fèi)用 ,在2月份我把發(fā)票認(rèn)證抵扣了 但是我沒(méi)有做賬, 該怎么調(diào)整?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用

