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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-07-05 17:24

如果本月抵扣,可以這樣做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅  貸:管理費用-明細(xì)科目

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如果本月抵扣,可以這樣做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:管理費用-明細(xì)科目
2019-07-05 17:24:57
借進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證稅額
2019-08-15 11:32:42
是的 借:管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 貸:庫存現(xiàn)金
2019-01-11 09:15:18
你是一般納稅人嗎,如是,應(yīng)該做如下分錄 借管理費用,應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入。 本月進(jìn)項認(rèn)證后要做借方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
2021-04-08 14:27:20
你好,你的分錄很正確的。
2019-10-17 10:46:13
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