
有費用我沒有拿到增值稅專用發(fā)票,我先編制分錄 比如是借:管理費用100 , 貸 :現(xiàn)金 100; 現(xiàn)在拿到專用發(fā)票了 我可以編制 分錄借:管理費用 17(紅字),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 17沖減嗎
答: 你好:第二個分錄有問題喲: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)17 借:管理費用 17(紅字)
老師您好:10月購買針式打印機取得專用發(fā)票,沒有認(rèn)證,借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貨:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)11月來認(rèn)證才來認(rèn)證這張發(fā)票,抵扣銷項,11月做賬是要做紅沖做紅字分錄,借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貨:庫存現(xiàn)金,再同樣做一張藍(lán)字分錄,借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貨:庫存現(xiàn)金嗎?
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到購買稅控盤和服務(wù)費發(fā)票借:管理費用-辦公費貸:銀行存款全額抵扣增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字借:管理費用-辦公費 借方紅字這兩個分錄做了以后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額的明細(xì)賬中它是在貸方紅字,這個正常嗎
答: 收到購買稅控盤和服務(wù)費發(fā)票 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 全額抵扣增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費用-辦公費紅字

