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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-16 16:03

收到購買稅控盤和服務(wù)費發(fā)票 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 
全額抵扣增值稅 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費用-辦公費紅字

紫藤老師 解答

2019-12-16 16:03

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額的明細(xì)賬中它是在貸方紅字,那就相當(dāng)于在借方,正常的

. 追問

2019-12-16 16:03

老師,你發(fā)的什么意思呢

. 追問

2019-12-16 16:04

我就是按這個做的啊

紫藤老師 解答

2019-12-16 16:04

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額的明細(xì)賬中它是在貸方紅字,那就相當(dāng)于在借方,正常的

. 追問

2019-12-16 16:04

老師,拿這個在借方代表什么意思呢

紫藤老師 解答

2019-12-16 16:06

貸方紅字,那就相當(dāng)于在借方

紫藤老師 解答

2019-12-16 16:06

借方代表可以減免的稅額

. 追問

2019-12-16 16:11

好的謝謝老師

紫藤老師 解答

2019-12-16 16:11

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 你做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)下
2019-09-11 15:24:48
你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200
2017-12-08 15:11:38
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
借;管理費用 (紅字)和貸:管理費用 兩者都是一樣的,都是使得管理費用減少
2020-04-22 00:25:37
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