
期間費用表中的業(yè)務招待費與納稅調(diào)整表中的業(yè)務招待費要一致吧。
答: 你好,是的,賬面金額是需要做到一致的
就是納稅調(diào)整明細表里業(yè)務招待費調(diào)增調(diào)減是填業(yè)務招待費還是銷售收入呢
答: 納稅調(diào)整明細表15行 (三)業(yè)務招待費支出賬載金額填寫實際發(fā)生額 后面的稅收金額 你只要填過主表收入 允許抵扣多少自動帶出來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅這個報表,然后我們不是有業(yè)務招待費嗎,但是我們現(xiàn)在是沒有收入。然后。期間費用率有業(yè)務招待費,但是納稅調(diào)整這個明細里頭我就沒有寫,現(xiàn)在人家。你稅務局讓那個納稅調(diào)整明細表里也要也要寫那個。業(yè)務招待費。我是不是直接就填一個賬載金額,他直接就。出來調(diào)整金額,調(diào)增金額就是不能抵扣的是吧。
答: 是的,調(diào)增金額就是不能抵扣的
老師,a105000這個表納稅調(diào)整項目明細表,里的業(yè)務招待費,是不是就是純指管理費用里面的業(yè)務招待費,像開發(fā)間接費用里的業(yè)務招待費不算進去?
老師:企業(yè)所得稅年報中,納稅調(diào)整明細表的業(yè)務招待費1000元,年收入20萬,要按多少此例交稅?
請問企業(yè)做賬時做了一部分的業(yè)務招待費,那這個在19年所得年報填寫時,納稅調(diào)整明細表中是要怎么填寫

