
你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)表期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以小于納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出嗎
答: 是不可以的,哪里有這樣的事情。 而且要注意業(yè)務(wù)招待費(fèi)只要發(fā)生,就會(huì)涉及到納稅調(diào)增的。
老師,所得稅年報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用要調(diào)增,在A105000 15欄 但是A104000期間費(fèi)用明細(xì)這里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是填調(diào)整前的還是調(diào)整后的呢
答: 你好,期間費(fèi)用是實(shí)際發(fā)生的也就是調(diào)整前的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年企業(yè)所得稅年報(bào)表中期間費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的填報(bào)問題1. 公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)20000元:分別在管理費(fèi)用15000元和銷售費(fèi)用中5000元。2017年度納稅申報(bào)表中期間費(fèi)用明細(xì)表也是分別填列的。2. 但是財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中:利潤表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在管理費(fèi)用中填報(bào)15000元,銷售費(fèi)用中沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)無法填列。3. 財(cái)務(wù)報(bào)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)15000元與企業(yè)所得稅年報(bào)表中期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)20000元數(shù)據(jù)不一致,有關(guān)系嗎?
答: 沒有關(guān)系的。如果您對(duì)老師的回答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng),謝謝!
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
房地產(chǎn)企業(yè)所得稅年報(bào)中A105000表格里15行(三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出包括“間接費(fèi)用”科目里的招待費(fèi)嗎?
我要咨詢一下企業(yè)所得稅里期間費(fèi)用里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)這項(xiàng),需要填調(diào)增項(xiàng)目那表嗎?
所得稅年報(bào),我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)1050,調(diào)增420元,請(qǐng)問調(diào)增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的2.5%交稅?

