老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

本年應(yīng)付職工薪酬總額是余額表應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計金額嗎
答: 學(xué)員您好,理解正確
老師,你好。請問,本年應(yīng)發(fā)職工薪酬總額,是不是就是我們明細(xì)賬中“應(yīng)付職工薪酬”的貸方累計數(shù)。本年實際發(fā)放職工薪酬總額,是不是我們明細(xì)賬中的“應(yīng)付職工薪酬”的借方累計數(shù)?謝謝
答: 你好 是的,你的觀點正確。 貸方余額,表示尚未支付的工資。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填經(jīng)濟普查表,有一項要填應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計發(fā)生額),之前做帳時,1-3月份是沒有提計工資,直接當(dāng)月做帳分錄成:借:管理費用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金4-12月份是先計提,計提分錄:借管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)工資時是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金那么,要填的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是:科目余額表里應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計)+管理費用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計)是這樣嗎?
答: 你好! 取管理費用-工資借方累計金額就可以了
在職職工工資總額=應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額?還是=(應(yīng)付職工薪酬-工資)貸方發(fā)生額?
企業(yè)匯算清繳中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是本年度應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額?實際發(fā)生額和稅收金額是應(yīng)付職工薪酬借方累計金額?

