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ZB
于2019-06-01 15:56 發(fā)布 ??691次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-01 15:56
對的,沒認證記應交稅費-待認證
ZB 追問
2019-06-01 15:59
等到認證了怎么做賬
郭老師 解答
2019-06-01 16:18
借應交稅費-應交增值稅-進項貸應交稅費-待認證。
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老師,請問我拿到專票但因我公司目前還沒有銷售,所以沒有認證勾選專票,我做賬是不是借應交稅費—待認證進項稅額,對嗎?
答: 對的,沒認證記應交稅費-待認證
每月的應交稅費-進項稅額是累計的嗎?這個月開始做賬時,它里面就有余額的。
答: 每月沒有結轉就是直接去累計
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,如果收到的進項票當期不認證,做賬的話直接可以放在應交稅費-進項稅額,這里嗎?
答: 不認證,是計入應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅
上個月做賬做應交稅費-待認證進項稅額,這個月轉進項稅額怎么寫
討論
一般納稅人采購業(yè)務做賬時,進項怎寫?應交稅費—應交增值稅—進項稅額,還是應交稅費—待抵扣進項稅額
你好,請問加計抵減稅額只在交稅那個月做賬嗎?在進項稅額認證那個月不用做賬嗎?
你好我想問一下買東西時,應交稅費(進項稅額)不是應該增加嗎?那為什么記在借方?相反,一個公司賣出東西,為什么應交稅費記在了借方?負債類借減貸增不應該按照這個嗎
為什么期初的時候我在應交稅費-進項稅額的借方下錄入數(shù)據(jù)不平,而把進項稅額改為貸方并改為負數(shù)就平了呢?這應該怎么設置?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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ZB 追問
2019-06-01 15:59
郭老師 解答
2019-06-01 16:18