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史曉慧
于2019-06-01 16:10 發(fā)布 ??889次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-01 16:11
您好 請問繳納時候怎么寫的分錄
史曉慧 追問
借 應交稅金 代銀行
bamboo老師 解答
2019-06-01 16:19
借:稅金及附加 貸:應交稅費——附加稅
2019-06-01 16:31
老師 你寫的分錄 是次月調(diào)整的嗎?
2019-06-01 16:32
是的 是次月補計提的分錄
2019-06-01 16:36
可是 貸方又增加一筆 應交稅費 附加稅 ,最后還要轉(zhuǎn)到借方 代銀行吧? 銀行存款是對上的 <br><br>
2019-06-01 16:37
你繳納的時候已經(jīng)寫了啊 不需要再寫了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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如果稅金及附加沒有計提 上月的 但是銀行存存款是對上的。次月 怎么調(diào)整一下呢
答: 您好 請問繳納時候怎么寫的分錄
老師,上月繳納營業(yè)稅金及附加附加的分錄寫成:借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款,沒有計提附加稅,這個月怎么調(diào)整
答: 您好!先做紅字沖減之前錯誤的,然后做正確的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年的稅金及附加沒計提,現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 您好,是今年直接繳納了嗎啊還是?
之前已經(jīng)那樣做了,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?另外稅金及附加的怎么處理,計提了3種,但實際扣款就扣了一種
討論
稅金及附加欄以前多計提了,調(diào)整賬務后現(xiàn)在變成了負數(shù),請問該怎么處理呢?
老師請問下,現(xiàn)在查出2020年12月稅金及附加計提多了。現(xiàn)在入帳是2021年12月的,要怎么做調(diào)整
印花稅不用計提直接走稅金及附加嗎借稅金及附加貸銀行存款
請問:如果不計提稅金及附加,直接做分錄: 借:稅金及附加---城市建設稅 稅金及附加---教育附加稅 貸:銀行存款 這樣正確嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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史曉慧 追問
2019-06-01 16:11
bamboo老師 解答
2019-06-01 16:19
史曉慧 追問
2019-06-01 16:31
bamboo老師 解答
2019-06-01 16:32
史曉慧 追問
2019-06-01 16:36
bamboo老師 解答
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