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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-03 09:37

次月需要交稅的時候做抵減分錄就可以抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用 -480

張珣 追問

2019-06-03 14:52

謝謝老師,還想問一下這個分錄后面貼什么原始憑證???

maize老師 解答

2019-06-03 15:00

不用,這個抵減分錄后面不需要原始憑證

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參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務費280元的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
次月需要交稅的時候做抵減分錄就可以抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480
2019-06-03 09:37:19
你好分錄參考這個來寫:購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 需要的 ;你當時做賬后就需要做申報的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實際抵減地方是0,期末余額就是發(fā)生額
2020-02-07 17:29:02
借銀行存款 貸管理費用
2019-08-29 18:32:10
你好,是的,等到實際抵減再做抵減的分錄。
2020-02-10 16:07:57
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