- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-06-03 09:37
次月需要交稅的時候做抵減分錄就可以抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用 -480
相關(guān)問題討論

參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用?-480
服務費280元的賬務處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用????280
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280
借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41

次月需要交稅的時候做抵減分錄就可以抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用 -480
2019-06-03 09:37:19

你好分錄參考這個來寫:購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費用 -280
需要的 ;你當時做賬后就需要做申報的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實際抵減地方是0,期末余額就是發(fā)生額
2020-02-07 17:29:02

借銀行存款 貸管理費用
2019-08-29 18:32:10

你好,是的,等到實際抵減再做抵減的分錄。
2020-02-10 16:07:57
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張珣 追問
2019-06-03 14:52
maize老師 解答
2019-06-03 15:00