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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-03 10:26

您好
實際抵減的時候做分錄
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好 實際抵減的時候做分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-06-03 10:26:44
你好,如果進項是成本或費用發(fā)票,那么借管理費用等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除進項稅額 貸銀行存款
2019-03-24 10:36:00
您好 實際抵扣的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-06-14 13:45:55
您好 請問有沒有勾選認證
2019-10-19 12:00:51
你好 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅, 貸:銀行存款, 貸:其他收益。
2020-03-16 09:08:30
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