
老師!我們是生活服務(wù)業(yè),適用進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,假設(shè)我這個(gè)月加計(jì)抵減的稅額為1萬(wàn)元,我該怎么也會(huì)計(jì)分錄呢?后面應(yīng)該付什么憑證呢
答: 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 其他收益 附件附上加計(jì)抵減計(jì)算的附件??
服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣的那部分進(jìn)項(xiàng)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅, 貸:銀行存款, 貸:其他收益。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是餐飲服務(wù)業(yè)我單位進(jìn)項(xiàng)稅是4740元加計(jì)抵減稅是474元,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。謝謝
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
請(qǐng)問(wèn)餐飲服務(wù)行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)10%,這部分會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)扣除10%的進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做
服務(wù)業(yè)留底稅額做銷戶是,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做

