我們是做工程的。請(qǐng)問(wèn)老師,我們的一個(gè)項(xiàng)目最終核算進(jìn)項(xiàng)稅是大于銷項(xiàng)稅的,這樣附加稅理論是0對(duì)嗎?但是前期在工程所在地預(yù)繳的時(shí)候繳納了一部分附加稅,這部分附加稅怎么辦,能沖抵嗎,沖抵后最終核算是否為0呢?還是說(shuō)已經(jīng)繳納的附加稅無(wú)法退了,所以實(shí)際最終繳納的就是以預(yù)繳金額為基數(shù)產(chǎn)生的附加稅?最終應(yīng)該怎么算?
學(xué)堂用戶_ph875110
于2019-06-03 17:51 發(fā)布 ??2341次瀏覽
- 送心意
叮當(dāng)老師
職稱: 稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)
2019-06-03 18:00
你好!1.進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),經(jīng)營(yíng)地申報(bào)時(shí)附加稅是0
2.預(yù)繳地繳納的附加稅是預(yù)繳增值稅2%的那一部分,附加稅只根據(jù)你要繳納的增值稅計(jì)算。
3.稅務(wù)部門(mén)一般是不讓沖抵或者退稅的,本身進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也是不正?,F(xiàn)象哦,如果確實(shí)屬實(shí),可以跟稅管員協(xié)商。
4.最終附加稅為,異地預(yù)繳的加上經(jīng)營(yíng)地繳納的。
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你好!1.進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),經(jīng)營(yíng)地申報(bào)時(shí)附加稅是0
2.預(yù)繳地繳納的附加稅是預(yù)繳增值稅2%的那一部分,附加稅只根據(jù)你要繳納的增值稅計(jì)算。
3.稅務(wù)部門(mén)一般是不讓沖抵或者退稅的,本身進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也是不正常現(xiàn)象哦,如果確實(shí)屬實(shí),可以跟稅管員協(xié)商。
4.最終附加稅為,異地預(yù)繳的加上經(jīng)營(yíng)地繳納的。
2019-06-03 18:00:11

您好,增值稅申報(bào)了嗎?申報(bào)表中增值稅要交多少
2020-05-11 10:09:02

不產(chǎn)生增值稅 所以附加也不交
2019-10-17 14:55:34

按你實(shí)際交增值稅去計(jì)提,10-5-0.5
2019-07-12 16:52:18

學(xué)員你好,附加稅是根據(jù)增值稅和消費(fèi)稅計(jì)算的,增值稅為0,沒(méi)有消費(fèi)稅的話附加稅也不用交
2021-10-31 12:38:38
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