
老師。你好。咨詢一個問題。從代賬公司那邊接手做賬。已經(jīng)做了3個月。那大家系統(tǒng)不一樣。有些科目也是設(shè)置不同??梢詮?019年起期初新科目開始做賬嗎?或先按他們前3個月的科目余額。再調(diào)整?還是怎樣?
答: 為了賬務(wù)的連續(xù)性,按他們前3個月的科目余額。再調(diào)整
后期做帳發(fā)現(xiàn)科目余額期初數(shù)設(shè)置錯了,該如何調(diào)整
答: 您好,直接做憑證更正進(jìn)行調(diào)整。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我的科目余額表和實(shí)際數(shù)據(jù)對不上號,應(yīng)該是之前科目歸集錯誤,而且都跨年了,應(yīng)該如何調(diào)整
答: 你現(xiàn)在是哪些科目錯誤,你把那個錯誤的科目發(fā)出來。還有就是科目的數(shù)據(jù)。
老師,你好。請問18年的科目余額表的期末數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)責(zé)表期末數(shù)不一致,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師好,我們科目余額表和試算平衡表銀行金額相差2.14,我們之前會計在1月做了一個匯兌損益 科目余額表和試算平衡表的銀行金額就變成差異2.14了,這個要怎么調(diào)整過來?


小柒 追問
2019-06-03 21:25
小柒 追問
2019-06-03 21:26
文文老師 解答
2019-06-03 21:45
小柒 追問
2019-06-03 21:50
文文老師 解答
2019-06-03 22:00