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小財務
于2019-06-04 09:48 發(fā)布 ??2714次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-04 09:49
你是購買方嗎?之前抵扣了在附表二進項轉(zhuǎn)出紅字信息表
小財務 追問
2019-06-04 09:51
是的 老師,我們是購買方。已經(jīng)認證抵扣了。后來因為降價,開了紅字信息表給對方,對方開了紅字發(fā)票給我們。
郭老師 解答
2019-06-04 09:52
附表二進項轉(zhuǎn)出紅字信息表那欄
2019-06-04 09:53
是20欄這里嗎
2019-06-04 09:56
是的,是20欄,
2019-06-04 09:58
老師 ,還有個問題。我收到紅字信息表能不能這樣做 借應收賬款 貸庫存商品 應交稅費 進項 收到錢 再 借銀行存款 貸應收賬款呢 之前認證的稅費能不能這樣做 借待抵扣進項稅額紅字 貸待認證稅額紅字
2019-06-04 10:00
借應收賬款 貸庫存商品 應交稅費 進項轉(zhuǎn)出再 借銀行存款 貸應收賬款之前按認證的借庫存商品,進項貸銀存認證了不抵扣你再進項轉(zhuǎn)出不就多轉(zhuǎn)出了
2019-06-04 10:06
老師 我之前是1.借預付賬款 貸銀行 收到商品2 借庫存商品 應交稅費-待認證 貸預付賬款 認證發(fā)票3 借應交稅費待抵扣 貸待認證進項 現(xiàn)在收到紅字4 借應收賬款 貸庫存商品 應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 收到紅字發(fā)票上的貨款5借銀行存款 貸應收賬款 然后怎么寫?
2019-06-04 10:21
認證分錄不對借進項貸待認證
2019-06-04 10:25
認證發(fā)票是 我是借應交稅費應交增值稅待抵扣 貸應交稅費 應交增值稅待認證 這是對的 老師 我想問第5個分錄后 該怎么處理了?
2019-06-04 10:30
你的分錄不對五之后沒有了,這一套收到錢就結(jié)束了剩下的結(jié)轉(zhuǎn)進項和轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-06-04 10:32
是的,稅費怎么做呀。應該怎么做稅的分錄呢?
2019-06-04 10:35
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-06-04 10:41
老師 我認證的發(fā)票分錄怎么不對呢?
2019-06-04 10:43
借進項貸待認證,認證了做進項,除非你是輔導期做待抵扣
2019-06-04 10:51
這樣 好的吧 那就是認證的時候 借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 應交稅費應交增值稅待認證 那你說的借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 第五筆之后 還得做兩筆這樣的?
2019-06-04 10:59
是的,進項,進項轉(zhuǎn)出月末沒有余額
2019-06-04 11:11
老師我懂了 那后面兩筆分錄 借應交稅費 應交增值稅 進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費 應交增值稅 進項稅額 能不能綜合寫一筆 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸 應交稅費進項稅額呢????
2019-06-04 11:18
最好分開,這個樣體現(xiàn)你是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
工作中,是不是很多人沒寫這么多。都綜合起來寫一筆了???
2019-06-04 11:23
不清楚,我們都是分開的,
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紅字發(fā)票,怎么填申報表。具體填哪個表格以及填哪一行?謝謝啦
答: 您好 請問您是購買方還是銷售方
八月份開了紅字發(fā)票這個月的申報表還怎么填呢
答: 用紅字發(fā)票的銷售額,抵減當期正數(shù)銷售額后的數(shù)字填寫到相應項目欄次。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨月的紅字發(fā)票在填寫申報表的時候有什么要注意的
答: 你好 以負數(shù)體現(xiàn) 當月開票的正數(shù)金額減去負數(shù)金額后的金額報
開了紅字發(fā)票,怎么寫申報表啊,
討論
紅字發(fā)票如何填寫申報表?
6月開了一張50萬發(fā)票申報,但是7月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在3月已經(jīng)開了,且項目發(fā)票已開完不需要再開票。這樣6月開出的發(fā)票就開錯成了多余的發(fā)票,我7月能開只開紅字發(fā)票嗎?這樣申報表上就出現(xiàn)了負數(shù),這樣是正常的申報嗎
老師 收到紅字發(fā)票怎么填寫申報表呢
我這個月開了一張紅字發(fā)票,申報表在哪里填
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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