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老師,我們企業(yè)在5月份做了增值稅進(jìn)項稅加計抵扣備案,那我申報5月份增值稅時可以把4月和5月份的進(jìn)項稅加計抵扣,賬面上完怎么處理,怎樣體現(xiàn)
增值稅表(二)認(rèn)證的進(jìn)項稅208126.43為什么不是填在待抵扣的本期認(rèn)證且本期未抵扣那欄,講解是填在本期認(rèn)證且本期申報抵扣那欄,但是本期沒有銷項并沒有抵扣呀

