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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-06-04 10:32

你好,需要認(rèn)證了做上

蔳荷綠 追問

2019-06-04 10:38

四月賬務(wù):借:庫存商品39292.04  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額 5107.96  貸:銀行存款44400  意思是我只是做賬,沒有認(rèn)證,五月分報四月增值稅報表的時候不用填寫5107.96,對嗎?如果六月有銷項的時候,待認(rèn)證進項稅額5107.96轉(zhuǎn)到進項稅額里面,再進行抵扣就可以對嗎

暖暖老師 解答

2019-06-04 10:41

是的,你說的非常的對

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相關(guān)問題討論
你好,需要認(rèn)證了做上
2019-06-04 10:32:47
8月你沒有認(rèn)證 不都是9月認(rèn)證的嗎 把認(rèn)證 的都填寫表抵扣
2019-10-14 09:53:02
如果你5月份已經(jīng)認(rèn)證了進項,但是你報表上沒報,你應(yīng)該進行申報更正,去更正你的報表
2019-07-07 11:52:05
你好,是說哪個報表怎么寫
2020-04-07 06:51:19
你好 未認(rèn)證的計入待認(rèn)證進項稅額 不需要申報
2019-01-15 15:43:28
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