
輔導(dǎo)起為4-6月,6月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)但未抵扣,7月申報(bào)怎么填寫表二
答: 7月份認(rèn)證的數(shù)據(jù)里面有就可以
老師您好,進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào),取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用于勾選退稅認(rèn)證,填寫納稅申報(bào)表附表二不應(yīng)填寫在本期認(rèn)證相符且本期不申報(bào)抵扣嗎?課程的老師直接填寫在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額--本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,然后又填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這是為什么?
答: 是不是有內(nèi)銷的呢? 外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣第3欄為何填寫不丁
答: 你好 你們是一般納稅人輔導(dǎo)期的嗎

