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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-06-05 09:58

沒明白你的意思。
首先是你在4月無票申報,交了16的稅。你后面補交1000是什么意思

逢考必過HH 追問

2019-06-05 10:05

就是16個點的補到3月份的未開票申報里面。但是3月和4月的留抵不一樣。所以導(dǎo)致需要補交1000元的增值稅。4月減掉16個點的之后留抵增加了1000元

陳詩晗老師 解答

2019-06-05 10:14

你當(dāng)時補交的直接是減少了你的未交增值稅。現(xiàn)在這個計算出來你當(dāng)期的增值稅是少了1000的未交增值稅。這不影響你總的?,F(xiàn)在你要調(diào)賬是什么意思

逢考必過HH 追問

2019-06-05 11:24

我的意思是說我之前做的賬都是正常的。四月份計提的增值稅為5000 留抵為0 但是5月份實際繳了6000。留底為1000。在不調(diào)整4月賬務(wù)的情況下。在五月怎么做會計分錄。

陳詩晗老師 解答

2019-06-05 11:28

你多交的是你之前少計提了。
你補提出來 
借:營業(yè)收入
貸:應(yīng)交稅費

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沒明白你的意思。 首先是你在4月無票申報,交了16的稅。你后面補交1000是什么意思
2019-06-05 09:58:02
三月份做無票收入,借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項 四月份借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀存 四月份借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入銷項 借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)銷項負(fù)數(shù) 借轉(zhuǎn)出未交增值1000 貸未交增值稅1000 五月份借未交貸銀存1000 多交了1000,
2019-06-05 09:34:12
同學(xué)你好,根據(jù)報關(guān)單上的金額換算成人民幣,發(fā)票金額=換算人民幣,按內(nèi)貿(mào)征稅。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅 和內(nèi)銷銷售一起合計申報。
2021-02-19 17:10:08
不需要交稅的,不含稅銷售額第十欄填寫。
2020-04-17 16:14:33
你有專票1%嗎?合計銷售額超過30萬嗎?有這個1%對應(yīng)不含稅*2%填寫減免表2.3.4和主表16欄
2020-04-17 07:25:25
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