2019年4月1日起16個點的稅率調(diào)整到13個點。公司在4月份還是開具了16個點的發(fā)票。且就在4月進(jìn)行了申報并繳納了增值稅5000 后面又根據(jù)政策將16個點的補到3月份申報抵現(xiàn)之后有補交了1000?,F(xiàn)在4月的留抵多出1000。這時怎么做調(diào)整分錄
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于2019-06-05 09:34 發(fā)布 ??2488次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-06-05 09:58
沒明白你的意思。
首先是你在4月無票申報,交了16的稅。你后面補交1000是什么意思
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沒明白你的意思。
首先是你在4月無票申報,交了16的稅。你后面補交1000是什么意思
2019-06-05 09:58:02

三月份做無票收入,借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項
四月份借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸銀存
四月份借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入銷項
借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)銷項負(fù)數(shù)
借轉(zhuǎn)出未交增值1000
貸未交增值稅1000
五月份借未交貸銀存1000
多交了1000,
2019-06-05 09:34:12

同學(xué)你好,根據(jù)報關(guān)單上的金額換算成人民幣,發(fā)票金額=換算人民幣,按內(nèi)貿(mào)征稅。
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-銷項稅
和內(nèi)銷銷售一起合計申報。
2021-02-19 17:10:08

不需要交稅的,不含稅銷售額第十欄填寫。
2020-04-17 16:14:33

你有專票1%嗎?合計銷售額超過30萬嗎?有這個1%對應(yīng)不含稅*2%填寫減免表2.3.4和主表16欄
2020-04-17 07:25:25
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