請問下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費,怎么入賬 問
您好,計入管理費用-勞務(wù)費中 答
老師,進貨商不能按明細開發(fā)票,只開幾個品種的話,可 問
實際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費用-福利費1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

,單位負擔職工的個人保險部分,不從職工的工資里扣,能否進費用?怎么做賬?
答: 那就直接做費用了。相當于單位的一項費用支付。
職工薪酬包括職工工資職工工資、獎金、津貼和補貼.職工福利費;醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費是嗎?
答: 您好!是的,這些是在應(yīng)付職工薪酬下面的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!工資基數(shù)是3800五險一金1011.56元計提社保借,管理費用_社保費1011.56貸,應(yīng)付職工薪酬_社會保險費1011.56借,應(yīng)付職工薪酬_社會保險費1011.56借,其他應(yīng)收款_社會保險費304貸,其他應(yīng)收款_社會保險費95計提12月工資:借管理費用_職工薪酬8000貸,應(yīng)付職工薪酬_職工工資8000借,應(yīng)付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸,其他應(yīng)收款_社會保險費304貸,其他應(yīng)收款_社會保險費95貸,銀行存款7601問題來了,這是2019年發(fā)放工資賬務(wù)處理,2020年漲工資了扣完社保4500,怎么做賬?
答: 也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來??缒炅?,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。

