
老師你好,480元的抵減稅,當(dāng)期因為沒有應(yīng)納稅額,所以只在附表:”稅額抵減情況表“只需在登記本期發(fā)生,期末余額480,,等下個季度有應(yīng)納稅額,(大于480)再在另一張附表:“增值稅減免稅申報明細(xì)表”填寫本期減免額是不?。。那第一張附表上的:本期抵減“金額還填不呢?
答: 您好,第一張附表半期抵減金額不填
家門你好,480元的抵減稅,當(dāng)期因為沒有應(yīng)納稅額,所以只在附表:”稅額抵減情況表“只需在登記本期發(fā)生,期末余額480,,等下個季度有應(yīng)納稅額,(大于480)再在另一張附表:“增值稅減免稅申報明細(xì)表”填寫本期減免額是不?。。那第一張附表上的:本期抵減“金額還填不呢
答: 在附表四那里本期扣除填480元,主表16行(小規(guī)模),一般納稅人23行填480元。減免稅表填480元。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我的稅控設(shè)備及服務(wù)費(fèi)上期申報后沒有使用。本期使用了部分已填寫了增值稅減免稅申報明細(xì)表和附列四稅額抵減情況表,請問主表23欄為什么沒有自動帶出數(shù)據(jù)來?
答: 手動填寫試下。


無言 追問
2019-06-05 12:20
月月老師 解答
2019-06-05 12:25
無言 追問
2019-06-05 12:26
月月老師 解答
2019-06-05 12:28