
老師你好,480元的抵減稅,當期因為沒有應納稅額,所以只在附表:”稅額抵減情況表“只需在登記本期發(fā)生,期末余額480,,等下個季度有應納稅額,(大于480)再在另一張附表:“增值稅減免稅申報明細表”填寫本期減免額是不?。。那第一張附表上的:本期抵減“金額還填不呢?
答: 您好,第一張附表半期抵減金額不填
家門你好,480元的抵減稅,當期因為沒有應納稅額,所以只在附表:”稅額抵減情況表“只需在登記本期發(fā)生,期末余額480,,等下個季度有應納稅額,(大于480)再在另一張附表:“增值稅減免稅申報明細表”填寫本期減免額是不?。。那第一張附表上的:本期抵減“金額還填不呢
答: 在附表四那里本期扣除填480元,主表16行(小規(guī)模),一般納稅人23行填480元。減免稅表填480元。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我的稅控設備及服務費上期申報后沒有使用。本期使用了部分已填寫了增值稅減免稅申報明細表和附列四稅額抵減情況表,請問主表23欄為什么沒有自動帶出數據來?
答: 手動填寫試下。

