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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-06-05 13:14

這個不用憑證附件,直接是進項稅額轉(zhuǎn)出,或者是復(fù)印招待費的發(fā)票作為憑證附件
借:管理費用——招待費
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

9736 追問

2019-06-05 13:18

職工福利費,平常沒計提,發(fā)生時進應(yīng)付職工薪酬,那做進費用時附件又怎么

江老師 解答

2019-06-05 13:19

這個不用計提,現(xiàn)在是據(jù)實列支,就是發(fā)生時憑發(fā)票報銷列支福利費

9736 追問

2019-06-05 13:21

發(fā)生時還是在應(yīng)付職工薪酬_福利費中過一下,把結(jié)轉(zhuǎn)到費用時沒有附件怎么辦

江老師 解答

2019-06-05 13:23

直接在一張憑證中進行賬務(wù)處理,就是說同時存在一筆業(yè)務(wù)的兩筆分錄。

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這個不用憑證附件,直接是進項稅額轉(zhuǎn)出,或者是復(fù)印招待費的發(fā)票作為憑證附件 借:管理費用——招待費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-06-05 13:14:21
低于進價出售,售后稽查后調(diào)增銷售,補交增值稅。 如果作為招待費用,需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理。也是交增值稅。
2017-08-31 08:52:47
?選擇在勾選平臺選擇不抵扣勾選
2024-03-15 11:46:48
你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00
是的,你的賬務(wù)處理是對的,增加費用,同時貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項轉(zhuǎn)出
2018-10-17 09:28:58
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