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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-07-06 14:02

你好,進項稅額轉(zhuǎn)出時借管理費用-業(yè)務招待費   貸應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出  )    借應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)    貸應交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

追問

2020-07-06 14:06

那采購的時候不需要錄入嗎,借管理費用 應交稅費-進項稅額 貸庫存現(xiàn)金  然后借管理費用 貸應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-06 14:08

你好,發(fā)票到認證做賬要做進項稅額的啊,借管理費用-業(yè)務招待費   借應交稅費(進項稅額)帶庫存現(xiàn)金等

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你好,進項稅額轉(zhuǎn)出時借管理費用-業(yè)務招待費 貸應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 ) 借應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-06 14:02:48
是的,你的賬務處理是對的,增加費用,同時貸:應交稅費—應交增值稅—進項轉(zhuǎn)出
2018-10-17 09:28:58
你好,你分錄不是把一半的招待費已經(jīng)轉(zhuǎn)出了 嗎
2017-09-28 15:31:56
借費用招待費貸進項轉(zhuǎn)出
2018-10-09 17:14:19
你好 是的 不過結轉(zhuǎn)的時候 是借 應交稅費 應交增值稅 進項轉(zhuǎn)出 貸 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00
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