
老師你好 我想問(wèn)下 我們銀行賬戶收到甲方的款 但是沒(méi)有開(kāi)票 之前代賬公司是借記銀行存款 貸記應(yīng)收賬款 現(xiàn)在應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù) 以后這些甲方都不會(huì)要求開(kāi)票 請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整呢
答: 你好,也需要計(jì)入收入的 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅
老師你好!我之前開(kāi)出去的發(fā)票,今天對(duì)方把錢(qián)回去我們銀行賬戶里了,憑證這么做對(duì)嗎?借:銀行存款 代:應(yīng)收賬款
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財(cái)政配套五險(xiǎn)資金劃撥到我家單位銀行賬戶上,借:銀行存款 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入;五險(xiǎn)怎么分配老師
答: 你好,同學(xué) 你后面實(shí)際支付那個(gè)五險(xiǎn)的時(shí)候,直接放到你的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用就可以了。具體怎么分配哦?看一下你單位實(shí)際的繳費(fèi)基數(shù)。


刻苦的往事 追問(wèn)
2019-06-05 16:10
月月老師 解答
2019-06-05 16:12
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2019-06-05 16:12
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2019-06-05 16:34
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2019-06-05 16:56
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2019-06-05 16:58