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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-05 19:33

你好,你是指賬面(資產(chǎn)負債表的)應交稅費應當要與增值稅申報表的應交稅費余額一致?

小末 追問

2019-06-05 20:20

應交稅費明細表余額是否需要和增值稅申報表要一致?

鄒老師 解答

2019-06-05 20:21

你好,應交稅費——應交增值稅的余額需要與增值稅申報表數(shù)據(jù)一致的

小末 追問

2019-06-05 20:25

還是說未結(jié)賬之前看不出來?我現(xiàn)在的應交稅費期末余額是15000多,但是我實際要繳納的增值稅我算出來是2000多(未扣減掉留抵稅8000多)。如果減掉8千的,兩者的差額,又是借方期初余額7000。就不知道要怎么對這個實際要交的增值稅額…

鄒老師 解答

2019-06-05 20:26

你好,需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄之后才可以看出的 
實際要交的增值稅=銷項稅額—進項稅額—上期留抵稅額

小末 追問

2019-06-05 20:52

我做了本期的銷項稅期末分錄了。借 應交稅 轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅
那應交稅費的期末貸方余額數(shù),含留抵的嗎?還是說留抵稅在賬上看不出,只能在申報表上看到?然后在用賬上的期末貸余額-留抵填寫申報表?

鄒老師 解答

2019-06-05 21:04

你好,有留抵稅額是在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額體現(xiàn)的
在應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)與增值稅申報表的留抵稅額都會體現(xiàn)

小末 追問

2019-06-05 21:42

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額與增值稅申報表的留抵稅額是一樣的?

小末 追問

2019-06-05 21:42

不一樣的話,就是哪里做錯了?

鄒老師 解答

2019-06-05 21:43

你好,如果不一樣,就說明賬務處理分錄有錯誤的

小末 追問

2019-06-05 21:57

之前的那個會計,移交給我的時候,轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的,但是進銷稅額的期末余額有幾十萬的數(shù)累計著。

我就做了進銷稅額的分錄,結(jié)果又發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額又和增值稅申報表的留抵不一樣,一個3000多一個8000多。

申報表上我看是有8000多留抵稅的,如果后期我要排查更正的話,要從哪里開始著手?

如果我5月不做這個分錄繼續(xù)讓它平著,對我增值稅申報有影響嗎?沒影響我想5月先不搞了,6月再一點點更正。這樣子可以嗎?

鄒老師 解答

2019-06-05 22:00

你好,這個不影響增值稅申報的
你可以根據(jù)每個月的增值稅申報表了按月做轉(zhuǎn)出未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn) ,這樣就可以做到與申報表數(shù)據(jù)一致了

小末 追問

2019-06-06 10:34

應交稅費的期初借方余額7015.98+本期期末余額15479.84=本期銷減進的金額數(shù)22495.82(未減留抵8169.68)
這個有問題嗎?為什么本期期末余額不直接等于22495.82了?她前期做了?

小末 追問

2019-06-06 10:35

她前期多做了計提?還是怎么

鄒老師 解答

2019-06-06 10:43

你好,期末余額=期初余額+本期貸方發(fā)生—本期借方發(fā)生

小末 追問

2019-06-06 11:05

應交稅每個月繳納了稅費后不是應該平了嗎?為什么會有7015.98的期初借方余額?

鄒老師 解答

2019-06-06 11:13

你好,繳納之后是平了
7015.98是不是你當月又有發(fā)生額了?

小末 追問

2019-06-06 11:18

7015.98是以前年度的期末余額,然后我做5月的時候,它就一直在應交稅費借方余額那里了。如果不管它,會影響我報稅嗎

鄒老師 解答

2019-06-06 11:26

你好,不影響報稅,只是會導致應交稅費的明細期末余額有錯誤

小末 追問

2019-06-06 11:43

還有老師,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本。但公司財務軟件是沒有存貨模塊的。我按銷售數(shù)量*采購不含稅單價=本期要結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本計算,這樣對嗎。算出來的成本數(shù),比主營業(yè)務收入多了16萬,這正常嗎?

鄒老師 解答

2019-06-06 11:46

你好,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)
怎么成本還比收入大呢?
你單位購進數(shù)量,單價是多少?銷售的數(shù)量,單價是多少?

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你好,你是指賬面(資產(chǎn)負債表的)應交稅費應當要與增值稅申報表的應交稅費余額一致?
2019-06-05 19:33:02
可以用營業(yè)外支出或收入調(diào)平
2017-03-09 16:16:30
你好,學員,這樣情況應該是稅款計算四舍五入問題導致
2022-01-07 21:12:31
把應交稅費多出來的100沖減 計入損益
2019-12-05 14:58:44
按應交稅費金額來交稅 貸方余額是應交未交的
2019-08-05 13:06:05
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