
老師 你好!3月份暫估一筆入庫 借 庫存商品100 貸 應(yīng)付賬款 100 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 100 貸 庫存商品 100 ,4月紅沖借 庫存商品 —100 貸 庫存商品—100按收到發(fā)票金額入賬借 庫存商品150 貸 應(yīng)付賬款 150那4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本借 主營業(yè)務(wù)成本 150 貸 庫存商品 150 結(jié)轉(zhuǎn)成本這做的是不是不對了。謝謝!
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
我三月是這樣暫估做的,借:庫存商品4500 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬4500 借:主營業(yè)務(wù)成本4500 貸:庫存商品4500,四月借:庫存商品-4500 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬-4500 借:主營業(yè)務(wù)成本-4500 貸:庫存商品-4500,然后再按發(fā)票借:庫存商品3800 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅646貸:應(yīng)付賬款4446 借:主營業(yè)務(wù)成本3800 貸:庫存商品3800 是這樣嗎
答: 你好,是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本
答: 你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
老師購買了小材料,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
會計為了增加營業(yè)成本,把庫存商品弄成負(fù)數(shù)了,怎么處理?成本和庫存商品對沖回?還是增加應(yīng)付賬款——暫估款?這暫估款需要落個人頭嗎?暫估誰呢
庫存商品暫估入庫,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營業(yè)務(wù)成本貸;庫存商品-暫估
暫估入庫;借 庫存商品 貸 預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品收到發(fā)票,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?

