老師,您好,咨詢你個(gè)問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價(jià)26000元,實(shí)際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)780 實(shí)際收到 26000 元時(shí):借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費(fèi),無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計(jì)提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計(jì)提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因?yàn)槎惐容^高,買發(fā)票可以和對方談價(jià)格 答
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時(shí)申報(bào) 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財(cái)稅〔2012〕39號(hào)、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)),進(jìn)料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進(jìn)口料件實(shí)行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請?jiān)鲋刀惷獾滞硕?;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

老師如果不延期本月稅款,直接申報(bào)表填了是欠稅款,那次月留底稅款能不能抵減本月欠的稅款。謝謝!
答: 您好,一般情況是不可以的,只有先和稅務(wù)局溝通了才可以
老師如果不延期本月稅款,直接申報(bào)表填了是欠稅款,那次月留底稅款能不能抵減本月欠的稅款。謝謝!
答: 你好,不能抵減的,要交了的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問一般納稅人申報(bào)表中,稅款繳納中出現(xiàn)欠繳稅款可以申報(bào)的嗎?
答: 您好,如果前期有欠款,當(dāng)期也可以申報(bào)的
老師,請問欠稅11個(gè)月,所欠繳稅款的月份申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)?和在繳清稅款當(dāng)月怎么申報(bào)呀?
增值稅申報(bào)表,本月沒有開票,申報(bào)表上把33行欠繳稅額數(shù)填寫到31行本期繳納欠款稅額就可以了對嗎?
增值稅申報(bào)表,本月沒有開票,申報(bào)表上把33行欠繳稅額數(shù)填寫到31行本期繳納欠款稅額就可以了對嗎?
咨詢一下,我們公司有一個(gè)激勵(lì)機(jī)制,清收欠款給的一部分獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)金的個(gè)稅怎么申報(bào)

