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life
于2019-06-06 14:27 發(fā)布 ??1417次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-06-06 14:29
那就根據(jù)實際取得的三萬多的發(fā)票,先紅沖上月做的暫估分錄對應的部分,然后按實際取得發(fā)票的金額,重新編制入賬分錄。
life 追問
2019-06-06 14:33
沖暫估是先沖3萬多,其他的先不管嗎?還是6萬多的暫估全部沖銷
張艷老師 解答
2019-06-06 14:34
1、是的,其他的先不管了。2、或者也可以整體6萬多全部紅沖,然后有發(fā)票的做一筆,沒有發(fā)票的繼續(xù)做暫估分錄。
2019-06-06 19:18
全部紅沖,再不暫估了可以不?
2019-06-06 19:19
也可以這樣就說明是調(diào)整之前暫估成本了。
2019-06-06 19:21
老師,什么意思,我沒明白
2019-06-06 20:12
可以的,這樣操作就是對之前的暫估成本進行調(diào)整了。說明之前暫估6萬多,是不正確的,根據(jù)發(fā)票3萬多的成本就是真實的成本了。
2019-06-06 20:14
這個回復僅針對您倒數(shù)第二次的回復,和您最開始的回復沒有關(guān)系。具體如何調(diào)整,是要看具體的成本是多少?如果不能取得發(fā)票,也是要暫估成本入賬的。
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上月暫估了6萬成本,這個月實際到了三萬多的成本票,怎么做賬呢
答: 那就根據(jù)實際取得的三萬多的發(fā)票,先紅沖上月做的暫估分錄對應的部分,然后按實際取得發(fā)票的金額,重新編制入賬分錄。
上期暫估了成本,本期根據(jù)實際情況確認成本怎么做賬
答: 你好,上期暫估怎么做的帳
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
可以按盤存表倒推成本做賬嗎,如果與實際算出來不相符怎么辦
答: 如果成本數(shù)據(jù)齊全,就沒有必要倒推
老師,暫估成本是在年底前要把發(fā)票開回來是嗎?開回來怎么做賬??暫估和實際發(fā)票不一致了呢?
討論
開票150萬,實際沒有收到款項。成本票也沒有。該怎么做賬啊。
平時我們做賬,是用計劃成本還是用實際成本啊
老師,實際出庫成本是50,采購成本是80,中間損耗怎么辦啊,最后做賬怎么理啊
老師,返利開在發(fā)票上的怎么做賬啊,開了10000塊的正數(shù),然后再充了8000,實際付款2000,我是入2000的成本還是10000呢,如果我入2000的成本又會拉低我之前的單價
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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2019-06-06 14:33
張艷老師 解答
2019-06-06 14:34
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2019-06-06 19:18
張艷老師 解答
2019-06-06 19:19
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2019-06-06 19:21
張艷老師 解答
2019-06-06 20:12
張艷老師 解答
2019-06-06 20:14