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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-06-06 14:29

那就根據(jù)實際取得的三萬多的發(fā)票,先紅沖上月做的暫估分錄對應的部分,然后按實際取得發(fā)票的金額,重新編制入賬分錄。

life 追問

2019-06-06 14:33

沖暫估是先沖3萬多,其他的先不管嗎?還是6萬多的暫估全部沖銷

張艷老師 解答

2019-06-06 14:34

1、是的,其他的先不管了。
2、或者也可以整體6萬多全部紅沖,然后有發(fā)票的做一筆,沒有發(fā)票的繼續(xù)做暫估分錄。

life 追問

2019-06-06 19:18

全部紅沖,再不暫估了可以不?

張艷老師 解答

2019-06-06 19:19

也可以這樣就說明是調(diào)整之前暫估成本了。

life 追問

2019-06-06 19:21

老師,什么意思,我沒明白

張艷老師 解答

2019-06-06 20:12

可以的,這樣操作就是對之前的暫估成本進行調(diào)整了。說明之前暫估6萬多,是不正確的,根據(jù)發(fā)票3萬多的成本就是真實的成本了。

張艷老師 解答

2019-06-06 20:14

這個回復僅針對您倒數(shù)第二次的回復,和您最開始的回復沒有關(guān)系。
具體如何調(diào)整,是要看具體的成本是多少?如果不能取得發(fā)票,也是要暫估成本入賬的。

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那就根據(jù)實際取得的三萬多的發(fā)票,先紅沖上月做的暫估分錄對應的部分,然后按實際取得發(fā)票的金額,重新編制入賬分錄。
2019-06-06 14:29:04
你好,上期暫估怎么做的帳
2020-01-31 16:43:55
你好,嗯額,那是的 呢,成本是5月份的
2019-07-04 17:26:45
如果成本數(shù)據(jù)齊全,就沒有必要倒推
2016-05-19 16:53:45
您好 暫估的紅沖按發(fā)票3000入賬。
2021-12-01 17:12:51
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