
借 管理費(fèi)用水費(fèi)5668.77稅金(進(jìn)項(xiàng)稅)137.03稅金(加計(jì)抵減)13.70貸 銀行存款5819.5您幫我看看這個(gè)加計(jì)抵減的分錄是這樣嗎,可是我實(shí)際銀行付款是5805.8,我有點(diǎn)不太懂這個(gè)
答: 不是,這個(gè)實(shí)際交稅的時(shí)候才做加計(jì)抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
老師,去年有比分錄應(yīng)該是要借 管理費(fèi)用 4進(jìn)項(xiàng)稅 1貸銀行存款5的,我做成了 借管理費(fèi)用5貸銀行存款5,今年我怎么調(diào)賬啊
答: 借 進(jìn)項(xiàng)稅 1 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1(或以前年度損益調(diào)整)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到管理費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款?
答: 是這樣做會(huì)計(jì)分錄的


599310243 追問(wèn)
2019-06-08 15:10
徐阿富老師 解答
2019-06-08 15:14
599310243 追問(wèn)
2019-06-08 15:18
徐阿富老師 解答
2019-06-08 16:34