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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-08 15:09

借   進(jìn)項(xiàng)稅 1  貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1(或以前年度損益調(diào)整)

599310243 追問(wèn)

2019-06-08 15:10

管理費(fèi)用不要調(diào)整嗎?這樣是增加進(jìn)項(xiàng)和利潤(rùn)是吧

徐阿富老師 解答

2019-06-08 15:14

你好,管理費(fèi)用是去年的,今天調(diào)到管理費(fèi)用去你就要做匯算清繳的調(diào)整,做利潤(rùn)分配就不涉及19年的所得稅調(diào)整

599310243 追問(wèn)

2019-06-08 15:18

我懂了,因?yàn)榫退阕龅焦芾碣M(fèi)用也還是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面來(lái)

徐阿富老師 解答

2019-06-08 16:34

你好,是的,但不應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用了

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不是,這個(gè)實(shí)際交稅的時(shí)候才做加計(jì)抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12
借 進(jìn)項(xiàng)稅 1 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1(或以前年度損益調(diào)整)
2019-06-08 15:09:27
你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了
2020-05-25 15:46:52
是這樣做會(huì)計(jì)分錄的
2018-11-23 17:45:08
一、沖銷2019年的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 二、認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 借:管理費(fèi)用 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33
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