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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-10 08:43

您好
實際抵減的時候做分錄
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好 實際抵減的時候做分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-10 08:43:22
收到進(jìn)項票時正常做分錄,后面再做這兩個分錄嗎
2022-06-09 11:39:19
實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目
2020-04-26 13:25:31
好的,謝謝老師
2019-11-07 11:33:39
比如9月銷售額符合,10月不符合,9月可以享受加計抵免嗎
2019-10-10 11:35:08
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