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殷勤的荷花
于2019-06-10 08:42 發(fā)布 ??2315次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-06-10 08:43
您好實際抵減的時候做分錄借:應(yīng)交稅費——未交增值稅貸:其他收益銀行存款
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現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計抵減進(jìn)項稅分錄
答: 您好 實際抵減的時候做分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
老師,請問現(xiàn)代服務(wù)一般納稅人進(jìn)項加計抵減分錄怎么做
答: 收到進(jìn)項票時正常做分錄,后面再做這兩個分錄嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減10%是指進(jìn)項稅再加計抵減嗎
答: 好的,謝謝老師
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。進(jìn)項稅1000,加計抵減后應(yīng)該抵扣的稅額是多少
討論
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計抵減當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,有留底稅額,加計抵減的稅額也一起留底嗎?
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計抵減扣除10%的進(jìn)項稅額賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
現(xiàn)代服務(wù),稅務(wù)產(chǎn)生的加計抵減,怎么做會計分錄
老師現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進(jìn)項稅額加計抵減10% 增值稅申報表怎么填?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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