
老師現(xiàn)代服務業(yè)進項稅額加計抵減10% 增值稅申報表怎么填?
答: 首先,你需要在稅務申報表中填寫對應的稅種代碼,并將進項稅額加計抵減放在“本期可抵扣進項稅額”一欄中。然后,在“本期實際抵扣進項稅額”一欄中填寫10%的抵扣金額。
老師現(xiàn)代服務業(yè)進項稅額加計抵減10% 增值稅申報表怎么填?
答: 表四一般項目加計扣除里面。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,現(xiàn)代服務企業(yè),加計抵減的進項稅,應該在增值稅申報表的哪一行填寫呢
答: 已經(jīng)在附表四填寫了,但是總表里面沒有體現(xiàn)出來這個金額呢

