
老師現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10% 增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 首先,你需要在稅務(wù)申報(bào)表中填寫對(duì)應(yīng)的稅種代碼,并將進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減放在“本期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”一欄中。然后,在“本期實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”一欄中填寫10%的抵扣金額。
老師現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10% 增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除里面。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,現(xiàn)代服務(wù)企業(yè),加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該在增值稅申報(bào)表的哪一行填寫呢
答: 已經(jīng)在附表四填寫了,但是總表里面沒有體現(xiàn)出來這個(gè)金額呢

