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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-10 09:14

你好,預(yù)售房款繳納的增值稅,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
增值稅滯納金,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸;銀行存款
滯納金直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算,不通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算的

平坦 追問(wèn)

2019-06-10 10:15

滯納金是今年補(bǔ)去年的

鄒老師 解答

2019-06-10 10:23

你好,那今年繳納也是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算,而不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的

平坦 追問(wèn)

2019-06-10 10:30

那如果我 進(jìn)貨價(jià) 300的衣服,500賣給香港公司, 是按照300的17% 來(lái)退稅的,還是按照500的17%來(lái)退稅?

鄒老師 解答

2019-06-10 10:31

你好,按300乘以退稅率來(lái)計(jì)算的

平坦 追問(wèn)

2019-06-10 13:15

不是 500-300=200  的利潤(rùn)乘以17%  來(lái)退稅的嗎

鄒老師 解答

2019-06-10 13:18

你好,貿(mào)易企業(yè)退稅是按購(gòu)進(jìn)價(jià)款*退稅率計(jì)算
與差價(jià)沒(méi)有關(guān)系的

平坦 追問(wèn)

2019-06-10 13:36

那生產(chǎn)型企業(yè)出口 是怎么退稅呢

鄒老師 解答

2019-06-10 13:48

你好,按應(yīng)納稅額負(fù)數(shù)的絕對(duì)值與出口免抵退稅額兩者較小的金額退稅

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你好,預(yù)售房款繳納的增值稅,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款 增值稅滯納金,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸;銀行存款 滯納金直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算,不通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算的
2019-06-10 09:14:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-06-10 09:19:03
不需要用“以前年度損益調(diào)整”科目,沖紅后,重新再做一筆。
2017-03-09 19:34:47
用利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)
2019-07-17 12:28:55
你好! 對(duì)的。
2019-09-06 09:20:37
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