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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-06-10 09:19

借:應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)繳增值稅
貸:銀行存款
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-06-10 09:31

增值稅滯納金會計分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
月末
借:未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整 老師是這樣嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-06-10 10:34

是的,同學(xué),分錄處理對的

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你好,預(yù)售房款繳納的增值稅,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款 增值稅滯納金,借;營業(yè)外支出,貸;銀行存款 滯納金直接計入營業(yè)外支出核算,不通過以前年度損益調(diào)整核算的
2019-06-10 09:14:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-06-10 09:19:03
不需要用“以前年度損益調(diào)整”科目,沖紅后,重新再做一筆。
2017-03-09 19:34:47
用利潤分配-為分配利潤
2019-07-17 12:28:55
你好! 對的。
2019-09-06 09:20:37
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