老師 4月開具一張發(fā)票 稅盤中金額是4萬元 票面金額是4千元。報稅時才發(fā)現(xiàn)不合適,報增值稅按4萬上報。分錄按票面金額做的 會計分錄借 應(yīng)收帳款 4000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 3773.58 銷項稅 226.42 這個月那張發(fā)票開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票 借 應(yīng)收賬款-40000 貸 主營業(yè)務(wù)收入-37735.85 銷項稅 -2264.15 請問上月發(fā)票中沒確認(rèn)的收入該如何做賬?
沫·念????
于2019-06-10 12:31 發(fā)布 ??1576次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-06-10 12:44
你好 你實際開票是4萬 怎么票面才4千元 你 你報稅按4萬 你開票按4萬還是4千元開的 你做賬又是做的4000 紅沖怎么又沖的40000
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就是因為發(fā)現(xiàn)出問題了 估計是打印的時候沒合適 系統(tǒng)里是40000 票上是4000 但是沖紅的時候肯定是40000沖
2019-06-10 12:58:22

你好,如果之前藍(lán)字發(fā)票退回了,那所需要與負(fù)數(shù)發(fā)票記賬聯(lián)一起作為附件的
2019-09-23 11:25:57

你好,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是正負(fù)相沖抵后的金額
2019-04-16 15:14:58

你好,需要根據(jù)銷項稅額,進(jìn)項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2021-01-11 10:21:36

可以的,會計分錄可以
2022-04-27 15:11:23
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