
2018年初 我購(gòu)進(jìn)了一批設(shè)備 含稅價(jià)額350萬(wàn)(50萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額),進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣2019年5月份 這批設(shè)備退回,在5月份時(shí)開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,我的會(huì)計(jì)分錄怎么填寫(xiě)
答: 你就把原有的分錄做成反向的,就可以了
增值稅專(zhuān)用發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,上期已抵扣認(rèn)證,本期開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票分錄怎么寫(xiě)(重點(diǎn)是進(jìn)項(xiàng)稅額)
答: 你好 借 成本 費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是開(kāi)票方上個(gè)月開(kāi)了一張專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月退回來(lái)了,未認(rèn)證抵扣的,跨月了不能作廢,開(kāi)了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)稅?要將需作本期進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的稅額填入申報(bào)表附表二“20”欄次 的紅字專(zhuān)用發(fā)票信息注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是在哪個(gè)欄次填寫(xiě)?是填負(fù)數(shù)嗎?請(qǐng)問(wèn)什么填寫(xiě)
答: 你好,不是在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填入的,在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具紅字發(fā)票,申報(bào)系統(tǒng)的收入是從開(kāi)票系統(tǒng)導(dǎo)入過(guò)來(lái),金額會(huì)減去紅字發(fā)票的金額數(shù)的

