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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-06-11 12:22

你好!你們原來的賬務(wù)處理就可以

小天使 追問

2019-06-11 12:25

老師,我上述中抵費用和抵貨款分錄也對嗎

QQ老師 解答

2019-06-11 13:49

借現(xiàn)金80.銷售費用-折扣20貸預(yù)收賬款-儲值卡100.別人儲值卡來超市消費時候,借預(yù)收賬款-儲值卡,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費    這分錄是正確的,

小天使 追問

2019-06-11 14:06

那抵費用和欠別人貨款呢

QQ老師 解答

2019-06-11 15:56

你好!費用不是開始就確認了嗎?銷售費用

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請您介紹一下是發(fā)生了什么具體的經(jīng)濟業(yè)務(wù)?
2018-06-20 21:28:21
老師,再問一下,飯店交稅按10000元還是10500?【公司在到店里充值10000元,贈送500元。請問老師,公司怎么做賬?飯店怎么做賬?曉海老師 會計中級職稱 1小時前 你好!飯店這樣處理 充值時 借 庫存現(xiàn)金 10000 銷售費用 500 貸 預(yù)收賬款--個人 10500 消費時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 你們公司按實際付款額做賬就可以 借:預(yù)付賬款 10000 貸:現(xiàn)金 10000 (因為一般情況下贈送部分不會開發(fā)票的)】
2016-02-14 18:00:29
借:現(xiàn)金 100 銷售費用100 貸:預(yù)收賬款200;消費時 :借:預(yù)收賬款200,貸:主營業(yè)務(wù)收入200
2016-04-02 09:54:35
你好!你們原來的賬務(wù)處理就可以
2019-06-11 12:22:12
你好,是的,借:預(yù)收賬款120,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--增值稅
2020-07-17 17:15:26
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