我想咨詢下,那個在增值稅納稅申報表的那里有個運輸發(fā)票,一般什么情況下需要輸入啊是當月有認證的運輸發(fā)票輸入呢 還是
小敏
于2015-09-14 08:28 發(fā)布 ??708次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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專票不包含
專票認證抵扣了
2022-09-03 08:43:54

您好!根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)(營業(yè)稅改征增值稅試點方案)的通知》(財稅[2011] 110號)規(guī)定,現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票,可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告>(國家稅務(wù)總局公告2011年第66號)規(guī)定,接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務(wù),取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),填入第八欄“運輸費用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57

你好!如果抵扣是要填寫的
2019-07-01 14:31:01

進項里面有個運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,認證后,進項金額體現(xiàn)在進項稅額表
2015-09-14 08:41:55

同學你好,填入附表二的8B欄和第10欄;
2020-09-03 11:24:52
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