
調(diào)整了以前年度損益,導(dǎo)致報(bào)表的未分配利潤不平怎么辦?需要修改嗎?
答: 你好,調(diào)整事項(xiàng)通過以前年度損益調(diào)整科目的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
如果我做了轉(zhuǎn)利潤-未分配利潤,以前年度損益在借方的,我還需要用紅字嗎
答: 你好不需要用紅字,只做分錄就可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問,我19年多做了86300的工資,用快賬怎么做分錄,用以前年度損益還是利潤分配-未分配利潤?
答: 你好,沖銷多計(jì)提的工資 借;應(yīng)付職工薪酬86300,貸;以前年度損益調(diào)整 86300
老師,以前年度損益少做一部分錄是借:以前年度損益貸:利潤分配/未分配利潤,,現(xiàn)在跨年了,我應(yīng)該怎么做賬
以前年度損益調(diào)整科目調(diào)到利潤分配-未分配利潤中嘛,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤當(dāng)中嘛
以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤里還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤里,有什么區(qū)別?

