你好,我想咨詢一下未開票收入的賬務(wù)處理問題,五月份開的16%的發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓去該3月份的報(bào)表做未開票收入,我今天去稅務(wù)局改的報(bào)表,把稅款也交了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄改怎么做
L、
于2019-06-11 17:15 發(fā)布 ??666次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-11 17:16
三月份借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
四月份借未交增值稅貸銀存
五月份借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銀存負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
相關(guān)問題討論

三月份借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
四月份借未交增值稅貸銀存
五月份借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銀存負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2019-06-11 17:16:41

這個(gè)做借xx費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款
2020-04-10 14:12:18

您好,您最好是先做未開票銷售收入,然后次月開票了再紅沖未開票收入,然后再按開票的金額做賬
2019-08-31 23:46:52

借應(yīng)收賬款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
主營業(yè)務(wù)收入
借主營業(yè)務(wù)成本
貸產(chǎn)成品
以上均為負(fù)數(shù)
專票普票都一樣
2019-07-14 16:38:21

你好,沖銷之前的無票收入和之前分錄一樣金額負(fù)數(shù),然后按發(fā)票入賬
2018-12-15 16:00:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息