老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開(kāi)錯(cuò)了,針對(duì) 問(wèn)
你好,這個(gè)你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問(wèn)
你好,是要免租期過(guò)后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問(wèn)下目前有增值稅稅率11%,這個(gè)檔嗎,適用范 問(wèn)
19年開(kāi)始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問(wèn)
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
師,你好,我公司建筑公司,開(kāi)發(fā)商用87套房子抵的工程 問(wèn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 答

計(jì)提社保借管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi), 貸應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 借 管理費(fèi)用——工資 制造費(fèi)用——工資 銷售費(fèi)用——工資, 貸 應(yīng)付職工薪酬——工資 其它應(yīng)付款--社保代扣代繳 其它應(yīng)付款--個(gè)稅代扣代繳發(fā)工資就是,借 應(yīng)付職工薪酬--工資 貸銀行或現(xiàn)金公司交社保就是借 應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其它應(yīng)付款--社保代扣代繳 貸 銀行存款剩下的其它應(yīng)付款-個(gè)稅
答: 計(jì)提社保時(shí)借管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),其它應(yīng)收款--代扣代交社保, 貸應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提工資時(shí),借費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬——工資,發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其它應(yīng)收款--代扣代交社保,交社保時(shí)借 應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)貸銀行存款
老師,公司幫職工代扣的個(gè)人社保費(fèi)用怎樣處理……
答: 你好 職工繳納的個(gè)人社保費(fèi)用 在你發(fā)放工資的時(shí)候扣除 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保等
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工資4800 公司承擔(dān)社保800個(gè)人承擔(dān)社保300實(shí)發(fā)4500計(jì)提工資 借管理費(fèi)用-工資4800 管理費(fèi)用-社保800貸應(yīng)付職工薪酬-工資4800 社保800扣社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保800 其它應(yīng)付款代扣社保300 貸 銀行存款1100發(fā)工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資4800貸銀行存款4500其它應(yīng)付款-代扣社保300
答: 同學(xué)你好,分錄是正確的;


look 追問(wèn)
2019-06-11 23:05
meizi老師 解答
2019-06-12 08:28