
老板想要虛增收入,用增值稅銷項(xiàng)稅額來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?虛開的收入也要繳納企業(yè)所得稅,是不是不合適啊?
答: 虛增收入,當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)。需要用虛增收入來抵進(jìn)項(xiàng),估計(jì)公司也是沒有全部確認(rèn)收入的
請(qǐng)問有旅客信息的機(jī)票是用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是增加費(fèi)用少交企業(yè)所得稅呢?
答: 你好,是你們單位的職工嗎?看你們的具體情況可以放棄抵減增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問,如果每個(gè)月收到有專票的供應(yīng)商,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,比如100元發(fā)票,是可以抵扣11.5的進(jìn)項(xiàng)稅額,如果抵扣了,附加稅是不是也會(huì)減免呢,附件減免后,企業(yè)所得稅也會(huì)減免嗎
答: 對(duì)附加稅少交的所得稅是沒有影響的。


天邊的兔子 追問
2019-06-12 12:31
文文老師 解答
2019-06-12 12:43