
老師,我想問一下,我公司是做餐飲行業(yè)的,每次購貨都會有自己的系統(tǒng),我每次做賬入的收入也是按每月購貨發(fā)票入的賬,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本按照系統(tǒng)里面結(jié)轉(zhuǎn),為什么每次賬面剩余的庫存金額跟系統(tǒng)里面庫存金額不一樣,每次做賬的庫存比實際要多
答: 你好,可以抽一個月核對下賬面與系統(tǒng),入庫 出庫金額是否有差異,
3月做了暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本 。這個月收到購貨發(fā)票,而且大于暫估,該怎么做賬?
答: 你好,按人原分錄把暫估紅沖,再按現(xiàn)在的發(fā)票做就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,如果我們網(wǎng)店的拿不到購貨發(fā)票,但是做了采購單,就不打算結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們開票出去,可以嗎?
答: 那你出庫是不是就是負(fù)數(shù)了
我們公司進(jìn)貨沒有發(fā)票,貨物暫時入暫估,請問暫估的貨物賣出去怎么做賬,成本結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)暫估的這一部分嗎?要是一直來不了發(fā)票怎么辦?
您好,就是我們單位簽了一個合同4萬,款未付,我們把發(fā)票開了一部分5000元,款未付??!請問這怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本
賬上暫估的材料拿不到發(fā)票,已經(jīng)跨年,當(dāng)年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在處理掉這個暫估怎么做賬


芳 追問
2019-06-12 15:38
QQ老師 解答
2019-06-12 15:45