
您好,就是我們單位簽了一個合同4萬,款未付,我們把發(fā)票開了一部分5000元,款未付!!請問這怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你們沒有付款,但是開票了?應(yīng)該是沒有收款吧
賬上暫估的材料拿不到發(fā)票,已經(jīng)跨年,當(dāng)年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在處理掉這個暫估怎么做賬
答: 你好,沖銷暫估,把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要沖銷
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好 我們公司 購買的材料直接用于工程建設(shè) 7月份付錢買的 ,8月份給開的發(fā)票 ,我這邊怎么做賬如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
答: 你好,你們是建筑公司的嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本是在幾月份。
老師,進(jìn)貨發(fā)票沒回來,款已付,怎么做賬,已經(jīng)銷售出去了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師好,有幾個商品發(fā)票還沒進(jìn)來先做了暫估,但是已經(jīng)開出去了,該怎么做賬呢?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
我公司購進(jìn)貨物,有打款了,但發(fā)票還沒拿到的,有拿到發(fā)票款也付了的,那我做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候應(yīng)該怎么做?

