
老師好,有幾個商品發(fā)票還沒進來先做了暫估,但是已經(jīng)開出去了,該怎么做賬呢?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 暫時按暫估的價值結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到發(fā)票再作調(diào)整
我公司購進貨物,有打款了,但發(fā)票還沒拿到的,有拿到發(fā)票款也付了的,那我做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候應該怎么做?
答: 1 貸到票未到 借庫存商品等貸銀行存款 暫估 2貨到票到 借庫存商品等 貸銀行存款 3結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 我們公司 購買的材料直接用于工程建設 7月份付錢買的 ,8月份給開的發(fā)票 ,我這邊怎么做賬如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
答: 你好,你們是建筑公司的嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本是在幾月份。
暫估入庫,這月紅沖了,來發(fā)票了,怎么做賬?請問這發(fā)票怎么做賬?紅沖的月底也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
入庫的材料一直發(fā)票沒有到賬?,F(xiàn)在已經(jīng)12月了。這個月還來不過來的話。怎么做賬。已經(jīng)暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了??缒甑脑捲趺醋??


學堂用戶_ph655527 追問
2020-04-08 11:31
maize老師 解答
2020-04-08 11:36
學堂用戶_ph655527 追問
2020-04-08 11:38
maize老師 解答
2020-04-08 11:42