
您好,就是我們單位簽了一個(gè)合同4萬(wàn),款未付,我們把發(fā)票開(kāi)了一部分5000元,款未付??!請(qǐng)問(wèn)這怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你們沒(méi)有付款,但是開(kāi)票了?應(yīng)該是沒(méi)有收款吧
賬上暫估的材料拿不到發(fā)票,已經(jīng)跨年,當(dāng)年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在處理掉這個(gè)暫估怎么做賬
答: 你好,沖銷暫估,把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要沖銷
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 我們公司 購(gòu)買(mǎi)的材料直接用于工程建設(shè) 7月份付錢(qián)買(mǎi)的 ,8月份給開(kāi)的發(fā)票 ,我這邊怎么做賬如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
答: 你好,你們是建筑公司的嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本是在幾月份。
老師,進(jìn)貨發(fā)票沒(méi)回來(lái),款已付,怎么做賬,已經(jīng)銷售出去了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師 年底了發(fā)票還沒(méi)有到 在以前月份已經(jīng)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了 我怎樣做賬呢
老師好,有幾個(gè)商品發(fā)票還沒(méi)進(jìn)來(lái)先做了暫估,但是已經(jīng)開(kāi)出去了,該怎么做賬呢?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
我公司購(gòu)進(jìn)貨物,有打款了,但發(fā)票還沒(méi)拿到的,有拿到發(fā)票款也付了的,那我做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候應(yīng)該怎么做?


學(xué)堂用戶_ph655527 追問(wèn)
2020-04-08 11:31
maize老師 解答
2020-04-08 11:36
學(xué)堂用戶_ph655527 追問(wèn)
2020-04-08 11:38
maize老師 解答
2020-04-08 11:42