
這個月開了16%稅率的發(fā)票,3月份已經做了無票銷售申報了,這個月怎么報稅
答: 你這個月開票收入包含這個,無票收入負數(shù)申報
我上月申報做的無票銷售,4月份開的16%稅率發(fā)票,5月份申報用負數(shù)充上月的無票銷售,在入16%稅率正數(shù)發(fā)票,申報表沒16%稅率項了,直接在13%稅率行里直接填嗎老師
答: 對的,在13%的稅率里面填寫
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們合同是去年簽訂的還沒有履行完,然后上個月開了17個點的發(fā)票,這個月申報銷售額填寫表中只有16%的稅率可以填寫,這種情況我要怎么處理呢?
答: 你好!先要和你們稅務局溝通,把稅金直接填寫的在16%稅率里面
老師,我公司3月有開1%稅率的發(fā)票,也有開3%稅率的發(fā)票,季度申報怎么報?開3%稅率銷售額是6791.49增值稅201.94,開1%稅率銷售額14929.72,增值稅149.28
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開票銷售做了預申報,這部分不開票銷售收入,于四月份又開具增值稅發(fā)票給客戶,請問4月申報增值稅申報表怎么填報?
3月預申報無票銷售稅率16;4月同樣稅額倒套紅沖報表,4月開據(jù)16稅率發(fā)票,稅額對老了,銷售變負數(shù)會計分錄如何調整
本公司是小規(guī)模,零售銷售手機時開銷售發(fā)票,原本應該是3%的稅率,開成了5%的稅率,增值稅申報表是按照實際開出的稅率5%申報的,這樣會有什么風險嗎


珂珂 追問
2019-06-12 16:43
辜老師 解答
2019-06-12 16:51
珂珂 追問
2019-06-12 17:03
辜老師 解答
2019-06-12 18:28
珂珂 追問
2019-06-13 09:24
珂珂 追問
2019-06-13 09:28
辜老師 解答
2019-06-13 09:50