
抵扣的增值稅得進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,所得稅是不是也得調(diào)增呢
答: 你好,是進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?具體是什么業(yè)務(wù)請描述一下
老師,我們貨物已賣,成本已出,現(xiàn)在補交2018增值稅及所得稅,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?
答: 您好,借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收到一張異常發(fā)票(對方已經(jīng)失聯(lián)),發(fā)票已經(jīng)在當(dāng)期進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)已將增值稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那涉及到的所得稅該怎么處理呢?
答: 異常發(fā)票需要將成本轉(zhuǎn)出,減少成本從而增加所得稅


AA會計學(xué)堂-希老師 追問
2019-06-13 10:02
瑜老師 解答
2019-06-13 15:27